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目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、邵阳市国有资产经营管理办公室2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
职责职能
依法经营管理授权范围内的国有资产和政府特定授权的资本运营;管理处置全市经批核销的不良资产;负责政府及金融机构打包债权的回收、处置;从事企业兼并、重组代理、项目投融资、财务等有关咨询业务;完成市委、市政府和市国资委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本预算单位为一级预算单位,下属单位。本单位内设机构包括:1、资产运营部:经营管理授权范围内的国有资产;2、外对宣传部:负责来访来电来函,接待工作。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数45.49万元,其中,一般公共预算拨款45.49万元,。收入较去年43.6万元增加1.89万元,增长4.33%,主要是:人员基本工资增加。
(二)支出预算:2020年年初预算数45.49万元,其中,社会保障和就业支出5.63万元,卫生健康支出2.53万元,资源勘探工业信息等支出33.62万元,住房保障支出3.71万元。支出较去年增加1.89万元,增长4.33%,主要是:社会保障和就业支出减少0.82万元 ,资源勘探工业信息等支出增加2.26万元,住房保障支出增加0.27万元,卫生健康支出增加0.18万元,合计增加1.89万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出45.49万元。基本支出:45.49万元,其中:工资福利支出42.79万元,主要用于:基本工资21万元,津补贴9.92万元,基本养老保险4.95万元,职工基本医疗保险2.47万元,其他社会保障缴费0.74万元,住房公积金3.71万元。商品和福利支出2.49万元,主要用于:办公费0.3万元,印刷费0.04万元,水费0.1万元,电费0.1万元,邮电费0.04万元,差旅费0.2万元,维护费0.21万元,公务接待费0.05万元,劳务费0.1万元,委托业务费0.2万元,公务用车运行维护费0.1万元,福利费0.63万元工会经费0.42万元。对个人和家庭补助支出0.21万元。没有项目支出。
五、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.15万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.1万元),公务接待费0.05万元。
2020年“三公”经费预算较2019年“三公”经费预算数1.0万元减少0.85万元,主要是邵阳市国有资产经营管理办公室部门将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、一般性支出预算
2020年一般性支出预算数为1.44万元,其中:办公费0.3万元,印刷费0.04万元,水费0.1万元,电费0.1万元,邮电费0.04万元,差旅费0.2万元,维护费0.21万元,公务接待费0.05万元,劳务费0.1万元,委托业务费0.2万元,公务用车运行维护费0.1万元,
2020年一般性支出预算较2019年减少0.16万元,主要是厉行节约,压缩开支,响应财政局号召“过紧日子”。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2020年本单位机关(事业)运行经费财政拨款预算45.49万元。比2019年预算增加1.89万元,增长4.33%,主要是人员基本工资增加。
(二)政府性基金预算
2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的预算。
(三)政府采购情况
2020年本单位没有政府采购。
(四)国有资产占有使用情况
本单位无公车和大型设备:无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。2020年没有新增资产配置预算。
(五)预算绩效目标设置情况
2020年本单位部门整体支出和专项支出均实行预算绩效目标管理。
八、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2020年度部门预算报表